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答疑老师:燕子老师
如果是自己单位的员工,并且签订的有劳动合同,那就是和正常计提社保一样每个月做计提分录,发票可以作为计提的附件 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
哪个分录不理解 查看全部回复
答疑老师:patience
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是什么原因非要借出?据实解释就好 查看全部回复
答疑老师:许老师
1%或3% 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
当时处置的时候没有入账么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
理论上是可以开的 查看全部回复
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这个看公司要求了,没有强制规定 查看全部回复
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属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
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退回的增值税时留底税额吗? 查看全部回复
进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
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可以放到管理费用-办公费/其他 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
金额大吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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(14)借:库存商品300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:银行存款339000;(15)借:应付账款1500000 dai:银行存款1200000 dai:营业外收入300000 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
同一单位可以的 查看全部回复
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把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
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开票 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税金--应交增值税--销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金--应交增值税--销项税额抵减 dai:银行存款 月底的时候看应交增值税余额在哪边.在借方的话不用处理.在dai方的话表示你要交税 查看全部回复
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借:银行存款dai:专项应付款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,是费用还是收入,同学可以把事情的来龙去脉描述的更详细一些不 查看全部回复
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公众号:会计宝
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