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答疑老师:税务师晓雨
设备可以正常的使用是吧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
你们是派遣方是吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要的 查看全部回复
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应收负数调整至预收 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 年末暂估入账 借:主营业务成本暂估 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
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只要是真实的业务支出,可以按照付款凭证入账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果是真实的跟公司经营相关的支出,取得合规票据的话,可以报销入账的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
那法人有没有把钱转到公司的对公户 查看全部回复
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答疑老师:火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
不是,奖金应记入职工薪酬科目和职工福利费科目,其中记入到职工薪酬科目,要根据人员类别再具体划分到管理费用,销售费用,制造费用,生产成本等 查看全部回复
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答疑老师:wam
按成交价确认。服务费确认为费用, 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
这个计入职工福利费就行 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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是以公司的名义dai款买车么 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,缴纳的税款和滞纳金,借 应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 dai 银行存款 查看全部回复
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这个月收到客户8月开出的发票,请问要做在第八期的凭证内吗,如果现在8月的账没有完结的话,是需要做到账期8月内 查看全部回复
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这个是系统自动筛选的,确认就可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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