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答疑老师:夏老师
财务费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
建议复印银行回单附在每张凭证的后面 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①之前多缴纳部分,借:其他应收款-待转金 dai:应付职工薪酬;②借:应付职工薪酬 借:管理费用(红字) 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,现在收到发票了吗? 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
正常按照399做收入处理,399月99 的差异做职工福利,借:银行存款或现金,管理费用-职工福利费,dai:应交税费-增值税-销项税,主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
三联全丢失了 如果三联全丢失,没有发票原件及复印件作为凭证,只能作废或冲红原发票,重新开具新发票作为抵扣和记账凭证。 做此操作之前建议先与当地税务机关沟通。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以借款,签订借款协议,约定利息,属于正常业务没有风险 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不用 查看全部回复
是一般纳税人么 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
5月1号提现 在5月 借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
原则上不合规,但是实操中这么操作问题也不大(有合同作为佐证),明年的时候最好直接交给物业 查看全部回复
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答疑老师:归老师
你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
是的 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
申报表是按3%计算税费的,因为1%税率是阶段性政策,税局的申报表没有更改 查看全部回复
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计入固定资产折旧,金额太小的可以直接费用化 查看全部回复
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答疑老师:小小
不可以 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
先根据税控盘里的发票汇总表里的税额为准,查清是账上错了还是增值税纳税申报表错了,再来作相应的调整。 查看全部回复
公众号:会计宝
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