正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师好,请问,比如总部发给我们公司一个员工项目奖励,因为总部说通过总部来发放的话,按劳务报酬申报个税扣的多,因此总部通过转款给我们公司,由我们公司发放这笔奖励给员工。那么我们申报该员工这笔奖励的个税,是按照工资薪金所得进行申报吗?然后做账的时候是不是按照下面分录进行 6月和总部挂往来 借:内部往来-总部 贷:其他应付款-员工 7月我们公司代发奖励 借:其他应付款-员工 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 过后总部转款给我们 借:银行存款 贷:内部往来-总部 请老师帮忙看看这么处理是否正确#房地产#
浏览:10123 收藏
房屋租赁公司收到租客退租时因为墙面损坏而付给我们的“配置赔偿费”,账务处理是入“其他业务收入_赔偿金_赔偿金收入”,现在客户要求开具发票,请问应该开具什么商品项目呢?#房地产#
浏览:10106 收藏
什么叫做已足额提取折旧#房地产#
浏览:10093 收藏
我公司于2023年10月成立,2024年1月取得一张15万的房租发票(2023.4.1-2024.3.31),这个月我该如何做账?似乎4-9月属于开办费分三年摊销,10-12月是不是调整损益,1-3月正常做管理费用? 请教凭证具体怎么做?实在不会写,谢谢?#房地产#
浏览:10080 收藏
本月回来的进项票,本月入账但不抵扣,下月抵扣,本月和下月的分录怎么做#房地产#
浏览:10068 收藏
