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答疑老师:Annina老师
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
进项税额转出 借库存商品等 dai 应交税费-应交增值进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
有没有金额差? 查看全部回复
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如果明显属于个人消费的不建议入账 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
财务费用 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
搜索增值税专用发票查询就会有查询网站,或者登录国家税务局网站也可以查询 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
答疑老师:许老师
计入固定资产折旧,金额太小的可以直接费用化 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
先根据税控盘里的发票汇总表里的税额为准,查清是账上错了还是增值税纳税申报表错了,再来作相应的调整。 查看全部回复
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原则上不合规,但是实操中这么操作问题也不大(有合同作为佐证),明年的时候最好直接交给物业 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
不行的。最好需要你们签定协议,前因后果,责任划分清楚。什么原因让这个个人收取款项 查看全部回复
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计提的时候怎么做的? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
5月1号提现 在5月 借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
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如果去年没结帐,可以直接更正;如果已结帐,可以在今年更正 查看全部回复
总金额不变,对你的税款没太大影响 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
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公众号:会计宝
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