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我们公司是人力资源公司,之前承接了一个项目,5月份的时候已经给甲方开票并确认了收入,但是由于我们公司能力有限找不到那么多的人工,就又外包给了第三方人力资源公司帮忙给我们找人工,但是到现在我们也没支付人工费给第三方,第三方也没给我们开发票,那我现在要在什么时候确认成本?凭证怎么做?#房地产#
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建筑公司的,我司融资租赁了一个设备,签署了融资租赁合同,合同表明我方付清租金之前此设备的所有权是属于第三方租赁公司的,那我方在付清租金之前,这个设备可以入固定资产做折旧吗?#房地产#
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计提社保计提成借:管理费用-公司 其它应收款-个人 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款。把个人部分也计提了,红冲借;其它应收款-个人 红字 贷:应付职工薪酬-个人,那其他应收款怎么做平?#房地产#
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我们公司10月份有申报延期缴纳税款,当时预缴10%税款,但是预缴的这个税款没有填进申报表里,这个月缴纳延期税款的时候又缴纳了全额,然后去税务局更正了10月的申报表,申请退税,但是我在这个月的增值税的时候,为什么期末未交税款、本期欠缴税款还是有金额呢,是更正的申报表没有同步到这个月吗?#房地产#
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老师我们是电商行业的小规模纳税人,假设一件商品的零售价是100元,我在线上平台卖给了消费者,消费者确认收货后我的账单里体现为收入了100元同时电商平台扣除了我一笔5元的平台佣金,以及3元的推广服务费,体现为支出8元,账上余额最后还剩92元,我认为应该以100元确认收入缴纳税款,8元确认为费用。但是老板不这么认为,老板认为他实际到手就是没有100元,只有92元,他就是要以92元确认收入,平台扣他的费用等同于扣走了她的收入,并且平台扣费后给公司开了发票,对于这部分8元,平台已经开票缴税了,如果以100元确认收入,就等同于他还要再缴纳一次平台已经缴纳的8元部分的增值税,他认为这是重复征税了怎么纠正他#房地产#
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我方为设计单位,完成了设计服务,开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后,与我方,保理方签订了三方协议。在这之后,我方收到了保理方支付的98万现金,还有2万的保理费融资发票,现在要做会计分录,请问该如何处理会计分录,能够平账呢?同时有没有相关规定,或者会计准则呢? 1.100万发票是我方开给甲方的,我方是销售设计服务 2.98万现金是保理方开给我方的,2万保理融资费发票,是保理方给我方的,我方为购买金融服务。 3.签订的应收账款转让协议中约定:本合同项下应收账款转让价款为应收账款债权转让金额合计扣#房地产#
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