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答疑老师:高老师
借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai其他应付款或银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
一级科目是没办法自己设置的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是执行企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你是想咨询财务报表如何编制? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,是需要开票交税的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以计入在建工程 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果你是小规模纳税人的销售业务是没有问题的 查看全部回复
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社保问题吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
水电费是工程上用的么 查看全部回复
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质保金是你们收的,还是付给对方单位的 查看全部回复
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1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.清理净损益的处理 净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
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这个月开票和未开票都没有申报收入? 查看全部回复
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货款只付了一部分?没有完全付完? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是什么原因多付个税呢 查看全部回复
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红冲6月错误凭证,再按正确的做凭证 查看全部回复
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答疑老师:许老师
就算通过你的方式你们股东也是需要缴纳很多个税的 查看全部回复
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可以打给现在变更后的公司 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,按实际发生月份七月份转。 查看全部回复
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计算留抵税额时: 借:应收留抵税额退税款 dai:应交税费—应交增值税—留抵税额退税 收到实际退税后: 借:银行存款 dai:应收留抵税额退税款 查看全部回复
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