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答疑老师:王苗苗老师
开票系统,点击“税务处理”中的“状态查询”查询开票限额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
纳税人为独生子女的,按照每月2000元的标准定额扣除; 纳税人为非独生子女的,由其与兄弟姐妹分摊每月2000元的扣除额度, 查看全部回复
答疑老师:甘老师
只要原来是属于3%征收率的项目,那么开普通发票就是免税的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你好 查看全部回复
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不合规 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
登录电子税务局,找到财务报表申报端口,点击进去,把你们做的年度财务报表或者季度财务报表录入其中,录完之后进行核对,无误后点击上方的申报 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
看合同,合同金额注明不含税的就不含税 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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就是多余额进项税额返还,如果符合该条件税务局会通知的 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
已经清卡成功了 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以在电子税务局补申报 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
只是申报还没缴纳税款吧 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
是的当年都不需要 查看全部回复
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答疑老师:小黑
2021年需要汇算2020年的企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
个税5000的扣除数,是累计的,之前没扣完,之后申报可以继续扣 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
填写主表 - 销售额填写:将28万的不含税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,一般是第2栏“增值税专用发票不含税销售额”。 ? - 应纳税额计算:根据不含税销售额和征收率计算本期应纳税额,即280000×3\% = 8400元,将该金额填写在“本期应纳税额”栏次。 填写《增值税减免税申报明细表》 由于开具的是3%的专票,未享受减免税政策,所以该表通常无需填写相关内容。 查看全部回复
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答疑老师:patience
替票的开票内容是什么 查看全部回复
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您好,请问具体是什么问题呢? 查看全部回复
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