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您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%,我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题#房地产#
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老师您好,请问下,合同价1820856元(含3%税),后期开票金额1820856元,税率是6%,这中间多出来3%的税额53034.64元由我们公司承担,这部分税额需要怎么入账呢#房地产#
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老师,小规模连续开票超过500万就会自动转为一般纳税人不,其中连续是不是指一年当中的1月至12月,开票金额是不是不含税价计量,真的会因为开票超过500万后转为一般纳税人不#房地产#
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老师,打扰您了,我新接手了一家公司,公司卖已经抵扣进项的旧固定资产,她当时填报增值税的时候,填的是未开票收入,13税率的,账面是把亏损冲了本年利润,现在我要汇算清缴了,我需要填写资产处置损益相关表格吗,关于固定资产折旧相关就正常填报就可以了是吗,#房地产#
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