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答疑老师:tammy老师
只是预付款,开不征税发票 查看全部回复
问答已结束!
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汇算清缴,它是一项系统性工作,不是一两句就能说清楚,根据你们全年的利润报表,在会计利润的基础上进行调增调减 查看全部回复
答疑老师:李可可
是查账征收么 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
多缴或者是留抵退税的话可以申请留抵退税增值税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,比如说平时工资比较高的时候,年终奖单独发放是有可能会减少个税的 查看全部回复
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看是集体福利还是划分到个人头上的 查看全部回复
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是自产自销么 查看全部回复
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答疑老师:patience
甲供和清包工的项目是选择的简易计税么 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们是什么业务 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
快递费,公司行为产生的机票及快递费可以报销入账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你是小规模么,是季度申报么 查看全部回复
答疑老师:许老师
在【我的】-【收藏内容】里面看 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
是的,月初申报期(15号之前)申报上月发放工资 查看全部回复
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好:没有听说过什么千分之三暂估费,如果你23年暂估的费用,如果在24年汇算清缴前发票还未达到的部分就要纳税调增缴纳所得税的,你说的这种从来没听过也一定不是合法的!印花税的税率表中也没有千分之三的税率! 查看全部回复
预付账款是没入账么 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
光看表看不出来,把科目余额表也发给我吧 查看全部回复
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公众号:会计宝
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