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答疑老师:小妮老师
其余的信息都正确就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
目前免税,不能开1个点 查看全部回复
答疑老师:Yan
有实际交易不算虚开 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
如果在别的公司有工资就在别的公司申报个税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是汇算清缴后需要退税么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
合同怎么约定的?只承担设计部分,印刷费对方承担? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
你去电子税务局查询一下你们家核定印花税没有,核定的是印花税的哪个细项 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
前两年没有发票的房租在汇算清缴没有调增调,要对之前的年报进行更正申报 查看全部回复
答疑老师:patience
稍等 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
红字发票是你们开出的 查看全部回复
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是 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
每个行业的个体户的定率是不同的,要看当地税务局核定 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
不含税的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
答疑老师:venus老师
年底 查看全部回复
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不需要再交了 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
根据《国家税务总局关于个人所得税自行纳税申报有关问题的公告》(国家税务总局公告2018年第62号)规定: 纳税人取得经营所得,按年计算个人所得税,由纳税人在月度或季度终了后15日内,向经营管理所在地主管税务机关办理预缴纳税申报,并报送《个人所得税经营所得纳税申报表(A表)》。 在取得所得的次年3月31日前,向经营管理所在地主管税务机关办理汇算清缴,并报送《个人所得税经营所得纳税申报表(B表)》 查看全部回复
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去年12月的个税申报有误 查看全部回复
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公众号:会计宝
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