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答疑老师:patience
借 银行存款 dai 应收账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
增值税5% 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
那就做进项税额转出,同时更正申报,具体要不要补税看税务局意见的。补税的金额就是你抵扣的税额 查看全部回复
答疑老师:andy老师
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
答疑老师:小小
可以的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个可以 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你好。这个不可以退回重开,因为你即使退回重开也开的是当时的税率。 查看全部回复
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同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
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那你需要确认以哪个为准,如果有错误需要更正申报 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
B 查看全部回复
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这个主要是税务局税源问题,同一个地区的税务局是同一个 ,不涉及到税款地方征收的问题 ,所以同区县移送不视同销售,被移送机构销售后确认税金就可以了 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
快去补交吧,超期半年以内问题不大 查看全部回复
发票开票日前是变更前还是变更后 查看全部回复
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一般必须按照税款设备的开票额申报纳税,收入额不得低于开票设备的金额 查看全部回复
公路,水路运输按3%,铁路,航空9% 查看全部回复
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个体户是可以自己领发票开票的,小规模纳税人现在都是免税的。 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
正常的做法是开红票做红冲,如果后边月份需要开能覆盖这个金额的税,可以直接少交税,如果不能,可以专管员联系是否能直接办理退税 查看全部回复
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