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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
根据业务开票 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
260这个是含税的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
需要“三流一致”,资金流、合同、发票一致,现在监控很严,不这样要求有很大税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
1、双击生产企业出口退税申报系统 2、出口货物明细申报录入 3、收齐出口单证明细录入 4、申报数据处理—数据一致性检查 5、免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审 6、到税务预审反馈后,撤销已生成数据 7、基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入) 8、数据一次性检查 9、基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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可以,开单位,正常报税就好 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们是从哪里收购蔬菜的呢?收购蔬菜的用途是? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是对方开具给你的,等取得时勾选即可 查看全部回复
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答疑老师:高老师
增值税5% 查看全部回复
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写开票日期 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
房地产企业进项税在预缴增值税时,不可以抵扣,所以你有进项,你可以暂时不抵扣挂在待认证进项税额里面,这个认证没有标准! 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
带上税务key、营业执照、公章到大厅解锁 查看全部回复
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不是13个点 查看全部回复
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答疑老师:patience
发票开票日前是变更前还是变更后 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
需要用调整后的纳税所得额。计算所得税。 查看全部回复
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答疑老师:小小
红冲后再开一张正确的就可 以 查看全部回复
对方是不是没抵扣进项呀,你们开完红字信息表系统通过就直接开票系统开红字发票就行 查看全部回复
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选下面的住宿服务 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
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