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答疑老师:高老师
第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。 第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”:填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
残值出售需要缴纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果确实收入增长很高,那就写确认无误, 查看全部回复
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不合理。但这种情况很多,企业之间购销或其他业务等开发票是开发票价格,不开票是不开票价 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
就是认证了未抵扣完的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
自己种植,然后销售是免税 查看全部回复
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是这50张发票,你是都开了,还是只开了一部分? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
开票出去的销项税多少,相应的要收回一样金额的进项税 查看全部回复
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答疑老师:Yan
代理费发票 查看全部回复
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答疑老师:易老师
如果是小微企业,可以享受所得税优惠政策,按照你的假如那么是500*2.5% 查看全部回复
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答疑老师:wam
是否有空格,没有明确要求 查看全部回复
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不含税销售额是688180.49?税率多少? 查看全部回复
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你好,是你收到的发票丢失了还是开出的发票丢失了? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
自己在电子税务局可以验旧的 查看全部回复
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答疑老师:木言
不得抵扣且未抵扣才能适用简易计税 查看全部回复
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有个问题,你说的不抵扣是你勾选平台勾选了不抵扣, 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
是指你开给对方,还是对方开给你呢? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
开红票 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你们账上有车吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的,专票的进项才可以退税 查看全部回复
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