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答疑老师:xinyue
可以不开发票,但是增值税申报时应申报未开票收入。 查看全部回复
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答疑老师:wam
是否有空格,没有明确要求 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你如果没有开票的话就是无票收入 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
填写主表 - 销售额填写:将28万的不含税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,一般是第2栏“增值税专用发票不含税销售额”。 ? - 应纳税额计算:根据不含税销售额和征收率计算本期应纳税额,即280000×3\% = 8400元,将该金额填写在“本期应纳税额”栏次。 填写《增值税减免税申报明细表》 由于开具的是3%的专票,未享受减免税政策,所以该表通常无需填写相关内容。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司是季报还是月报 查看全部回复
答疑老师:清岚
符合抵扣条件的专票可以进项税抵扣 查看全部回复
实际是什么项目 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
需要“三流一致”,资金流、合同、发票一致,现在监控很严,不这样要求有很大税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
答疑老师:Yan
可以开,建议客户把钱转到公户 查看全部回复
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要交 查看全部回复
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可以让酒店提供一下第一联的复印件 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那就做进项税额转出,同时更正申报,具体要不要补税看税务局意见的。补税的金额就是你抵扣的税额 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以开普通发票 查看全部回复
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小规模可以开1% 查看全部回复
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建议你在自己的电子税务局发票代开模块录入具体数据,看看具体税费种信息,以系统为准 查看全部回复
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答疑老师:李可可
不可以 查看全部回复
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如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
不是 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一般纳税人取得的进项用于一般项目都是可以正常抵扣的 查看全部回复
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