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答疑老师:高老师
第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。 第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”:填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。 查看全部回复
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答疑老师:橘子
发票对方公司已经认证抵扣并且入账,要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用,如果对方没认证的,要把这未认证的两连发票要回来,而后开的红字发票不用寄给对方 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你看下这张图,看看是否符合小微企业和制造业等六大行业的留抵退税政策。 查看全部回复
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答疑老师:小小
如果单价一致,而且都进公账的话,那你的增值税的理解是对的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
开票出去的销项税多少,相应的要收回一样金额的进项税 查看全部回复
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如果税率是3%的,免征增值税 查看全部回复
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利润表要把1-3月的报表数加起来,填到季报的本年累计那栏 查看全部回复
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答疑老师:易老师
不是的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般小规模年收入500万 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,可以 查看全部回复
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目前免税,不能开1个点 查看全部回复
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可以, 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
增值税税率正常来说是3% 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你的业务和申请的发票不匹配 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
是指你开给对方,还是对方开给你呢? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
代理费发票 查看全部回复
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答疑老师:patience
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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