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老师们好,我现在这家企业是一般纳税人,每个月开具的销项发票很少,进项发票很多,以前的会计把每个月的进项发票做账:应交税费—待认证进项税额,当月不报税,在某一个月有销项发票的情况下,把所有的待认证进项税额的发票统一结转成应交税费—应交增值税(进项税额),在统一报税,这样做对吗?现在的期末留底7万多,麻烦各位老师大神给解答一下!谢谢。#房地产#
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老师好,就是老板有两家一般纳税人公司A和B,B从A公司买入产品然后卖出,老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理#房地产#
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这是公司季度开票的情况,增值税主表及附表怎么填写,如何做分录#房地产#
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