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答疑老师:patience
借 管理费用-培训费 5000 dai 银行存款 5000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,一般情况下是9月工资10月发,11月申报个税哈 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,补这个数 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
代扣代缴 查看全部回复
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就是应纳税所得额不超过200万的部分减半征收个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
不需要 查看全部回复
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您好,你1月份才发了12月份的工资,那就在2月份的时候需要申报12月份的工资 查看全部回复
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查账征收 应纳税所得额 = 年度收入总额 - 成本、费用及损失。然后根据应纳税所得额查找适用税率和速算扣除数,计算应纳税额。公式为:应纳税额 = 应纳税所得额×适用税率 - 速算扣除数。其中,适用税率和速算扣除数按照个人所得税经营所得税率表执行,税率为5% - 35%的超额累进税率。 查看全部回复
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实际有接受个人代开的劳务费发票吗 查看全部回复
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你好,自己是不能申报个税 查看全部回复
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如果是查账征收的个体户,报了A表并交了税,通常还要报B表。《个人所得税经营所得纳税申报表(A表)》与《个人所得税经营所得纳税申报表(B表)》具体介绍如下: - A表:适用于查账征收和核定征收的个体工商户业主、个人独资企业投资人等在中国境内取得经营所得,办理个人所得税预缴纳税申报时向税务机关报送。纳税人取得经营所得,应当在月度或者季度终了后15日内,向税务机关办理预缴纳税申报。 - B表:适用于个体工商户业主、个人独资企业投资人等在中国境内取得经营所得,且实行查账征收的,在办理个人所得税汇算清缴纳税申报时,向税务机关报送。纳税人需在取得所得的次年3月31日前,向税务机关办理汇算清缴。 查看全部回复
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当出现“上一属期按照六万扣除减除费用,请继续保持或者从1月份开始更正”的提示时,可按以下情况处理: 继续保持 如果上一属期的扣除金额正确且没有变化,选择“继续保持”即可,系统会自动按照之前的设置继续扣除。 从1月份开始更正 如果发现之前的扣除有误,或者需要调整某些专项附加扣除项目,可选择“从1月份开始更正”,以自然人电子税务局(扣缴端)为例,操作步骤如下: 1.?切换至1月所属期:登录自然人电子税务局扣缴端,在首页将税款所属月份调至本纳税年度1月。 2.?进入综合所得申报界面:点击【综合所得申报】,点击【4申报表报送】—【更正申报】。 3.?修改减除费用扣除设置:点击【1收入及减除填写】-【正常工资薪金所得】,点击【更多操作】-【减除费用扣除确认】,将需要一次性扣除6万元减除费用的纳税人在【是否直接按照6万元扣除】栏次的【否】修改为【是】,点击【确认】。 4.?重新计算税款并发送申报:点击【2税款计算】—【重新计算】,然后点击【4申报表发送】—【发送申报】,完成更正申报。 5.?切换至当前月份并申报:切换到本月所属期,打开【综合所得申报】,核对【减除费用扣除确认】名单内该纳税人在【是否直接按照6万元扣除】栏次选择【是】,完成申报即可。 查看全部回复
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你好,还是按照应发工资申报个税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
只能更正之前申报的人员 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
在经营所得税C表中,合伙人比例通常是指每家公司的合伙人各自所占的比例,而不是多家公司合计的比例。每个合伙人应根据其在各公司中的具体比例,分别计算应纳税所得额。 查看全部回复
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个体户经营所得税的申报方式及流程如下: 查账征收 登录自然人电子税务局扣缴端: 打开“自然人电子税务局(扣缴端)”,依次录入单位信息、获取办税信息、备案办税人员信息、设置数据自动备份,点击“立即体验”。 在登录页面核对企业信息,输入个人所得税申报密码,点击登录。 进行人员信息的采集。 点击“经营所得-预缴纳税申报”,核对税款所属期。 点击“修改”填写所属期内所有的销售金额,然后点击“确定”。 点击“提交申报”“获取反馈”,待反馈结果为“申报成功”则完成申报。 核定征收 登录电子税务局,在首页依次点击“我要办税-税费申报及缴纳-综合申报-定期定额户自行申报”。输入申报对应所属期,若销售金额未超过核定额度,点击申报即可;若销售金额超过核定额度,请在应税项填写实际销售额度,再点击申报。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
个体户报税要报哪些税种 ,可以登录电子税务局看税种核定的模块 查看全部回复
答疑老师:COCO老师
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您好,涉及到个人所得税 增值税附加税 和印花税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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