正在加载...请问老师,实务中在付给供应商货款时多支付了10万。正常来讲供应商应该退款,但是不愿意退款,让我们直接在应付账款里扣,做账应该是借:应付账款-正常,贷方科目方哪里。肯定不是银行存款#工业制造#
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我们公司购买的一批包材,几个月前买的了,发票已经入账了。但是现在因为质量问题。协商结果是少付2500块钱,但是发票已经入账了,那怎么处理呢?冲销当时那批原材料包材的入账价值,相应税款也进项税额转出吗?#工业制造#
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请问我计提水费时分录是借:制造费用—水费 贷:应付账款 然后我付款跟收到发票时是借:应付账款 借:应交税费-应交增值税进项税,贷:银行存款 这样我的应付账款就不平,我要怎么来写分录呢#工业制造#
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我们公司找了一个保洁 每天打扫俩三个小时的,一个月800快钱 保洁阿姨没有银行卡 钱不能打到他卡里 要不就只能给现金 这个账怎么做啊 要申报个税系统吗 或者保洁阿姨说给他女儿的银卡卡收钱 这样申报也是要用他女儿名字吗#工业制造#
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老师,本来我即征即退的软件产品,结果因为少开了个版本,1.0,所以就没办法做即征即退了。税务那边老师说这个跟那个专利证书上面的软件产品名称不一致,那我就直接归到一般项目去了。那我有必要重新把这个发票冲红,再开正确的名称,然后再做即征即退吗?#工业制造#
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