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我们公司固定资产期初录多了,现在折旧会多提1000多元,我可以每个月给他冲回去吗,或者是每年冲一次,因为软件问题无法修改期初数,但是已经将固定资产调到正常数值了,只是折旧数没办法调整#工业制造#
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借:应交税费—应交增值税—销项税额 514.42 贷: 银行存款 514.42 应交税费中含有附加税去(58.24),没有从中扣除和分出明细做凭证,已结账,请问怎么冲减?#工业制造#
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老师好,我有两个问题。公司账面上的挂账的预收账款,我可以直接转为营业外收入吗?还有一个问题就是,当月入库的原材料,发票未到,我进行赞估处理,次月发票到了,结果原材料金额比我赞估的多了几十元,但我都已经记入原材料生产领料进入库存商品了,这个多出的几十元,我要怎么处理啊?#工业制造#
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我们的工会账户和业务账户在一个账套,现在要求工会账户单独建账,这个怎么处理?#工业制造#
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