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答疑老师:杨老师
原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:绾绾
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -58.24 借:应交税费-应交城市建设维护税等科目 借方蓝字正数 查看全部回复
答疑老师:甘老师
商品因质量问题而进行的扣款行为,属于销售折让行为,应按上述规定进行处理,扣款冲减当期销售商品收入。 借:应收账款(80吨的收入) dai:主营业务收入 应交增值税销项税额 借:主营业务成本(100吨的成本) dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
平时出现金流量表吗? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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营业外支出会体现在利润表上,企业所得税正常申报就行 查看全部回复
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答疑老师:许老师
收到款项通常不需要附件 查看全部回复
答疑老师:高老师
1.母亲卡转股东,股东转公司公户 查看全部回复
你上个月已经抵扣了,然后对方又给你开了红字发票,你下月申报的时候做进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:小小
可以凭收据入账 查看全部回复
借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:wam
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
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你们是受托加工企业吧? 查看全部回复
委托加工物资比账面多是什么意思?实物盘点多了,还是你收回来的成品比发出去的委托物资多了? 查看全部回复
答疑老师:易老师
管理费用劳务费用 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
提供建筑服务开具发票必须备注。备注栏填写:建筑服务发生地县(市、区)名称、项目名称 查看全部回复
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当月开出发票,当月作废的,不需要做会计分录 查看全部回复
公众号:会计宝
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