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答疑老师:燕子老师
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
如果相互间有真实的业务的话,可以相互转款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,只要情况发生变化有充分理由,可以变更 查看全部回复
答疑老师:高老师
设备计入固定资产 根据发票信息 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai银行存款或现金 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:管理费用-福利费dai-应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
报销单金额比发票金额大,那实际支出的金额是多少,按实际金额入账 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
实收资本是实际收到的现金 查看全部回复
答疑老师:wam
这个50万元只是税务局要求缴纳,并不是真实的税务业务形成? 查看全部回复
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乙方生产完应当入库 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
答疑老师:小小
制造费用 查看全部回复
厂房属于非住房,出租非住房是要交增值税的,税率是5% 查看全部回复
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跨年了么 查看全部回复
采购,借库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
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什么问题呢? 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
记到固定资产价值里面和固定资产一起计提折旧 查看全部回复
那之前的进项发票有入账吗 查看全部回复
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需要,暂估后每个月正常计提折旧 查看全部回复
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差的100元,对方会不会退回来 查看全部回复
答疑老师:andy老师
是的 查看全部回复
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