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答疑老师:哈哈老师
借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借营业外支出 dai固定资产清理 查看全部回复
问答已结束!
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计提工资的会计分录需根据不同部门人员的工资计入对应成本费用科目,具体如下: 1.?计提时: - 借:管理费用(行政部门人员工资) 销售费用(销售部门人员工资) 生产成本(生产工人工资) 制造费用(车间管理人员工资) 研发支出(研发部门人员工资)等 dai:应付职工薪酬——工资 2.?发放时: - 借:应付职工薪酬——工资 dai:银行存款(实际发放金额) 应交税费——应交个人所得税(代扣个税) 其他应付款(代扣社保、公积金等) 示例:某企业行政部门月工资1万元,计提时计入“管理费用”,发放时扣除个税200元、社保500元,则分录为: - 计提:借管理费用1万,dai应付职工薪酬1万; - 发放:借应付职工薪酬1万,dai银行存款9300、应交个税200、其他应付款500。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好 查看全部回复
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你好,公司是什么行业 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
涉及到跨年了 查看全部回复
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您好,业务人员属于公司的员工,则取得的专票是可以抵扣的。 查看全部回复
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答疑老师:小米
你好同学 查看全部回复
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您好我帮您看下 查看全部回复
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你好,你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
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你好,就是股东愿意多出资的部分,记入到资本公积里面 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果是工业企业入账原材料,按自己企业要求是否分明细 查看全部回复
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借应交税费应交增值税加计扣除 dai营业外收入 查看全部回复
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是什么用途呢 查看全部回复
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如果是单位承担的话,需要通过应付职工薪酬科目过渡一下 查看全部回复
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两者是不一样的 查看全部回复
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你好,电子发票和纸质发票原理是一样的,如果取得普通发票就把税额合并记入成本费用当中 查看全部回复
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你好,你们首先收到汇票,借应收票据 dai应收账款 查看全部回复
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您好,优惠金额是你们少支付的金额吗? 查看全部回复
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你好,原来的车子原值多少,折旧的多少?残值多少 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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