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之前月份我公司购入材料等建厂使用,我计入的是在建工程科目,然后在25年1月投入使用,我把在建工程转入固定资产,但是这里面有一部分发票都没有收到,等于说是开不进来了,结果这个月收到其中一张30万的钢材专票,但我当时转入固定资产是按照价税合计数转的,现在这张专票开出来了,进项税这部分怎么办?等于说是我记入固定资产多记了,因为进项税我要抵扣呀,要怎么处理呀?#工业制造#
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24年的收入红冲了,如果计入以前年度损益调整科目应该怎么做分录#工业制造#
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供货单位开来了一张蓝字发票,需要我公司挂账。然后因为产生质量问题,又将这张蓝字发票部分红冲,开了一张红字发票,现在我公司先将这张红字发票入账,隔了一个月将蓝字发票挂账,可进项税对不上,怎么处理#工业制造#
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