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答疑老师:微尘
不是必须计提 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
记到营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,开的什么票呢 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:李可可
意思是上游销售原材料给你 查看全部回复
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如果是真实的发票业务的话,可以的 查看全部回复
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收到法人一笔转账,款项的用途知道吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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你好,是未交的增值税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没问题,可以这么做账的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 劳务公司根据应结算款项做成本 借:劳务成本 dai:应付职工应酬等 借:应付职工应酬 dai:应收账款—总施工单位 查看全部回复
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土地使用税属于税金及附加核算范围 查看全部回复
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具体看实际发生建筑材料是否用于该项工程 查看全部回复
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先暂估计入固定资产就可以 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
同学你好,可以的哈,次月冲销计提,按照发票入账 查看全部回复
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你们是施工方么 查看全部回复
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如有确凿证据表明,固定资产使用寿命预计与原先估计数有差异, 可以变更固定资产的折旧年限 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,分录如下: 借:应收账款——租金 dai:主营业务收入——租金收入 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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您好,以前年度损益调整(损益类科目) dai应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
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你好,当时具体怎么错误的呢?做账做错了吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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