正在加载...您好,公司建设期间,很多大型设备都是按照套开具的,根据进度付款,发票根据进度开已经开具0.9套了,还有0.1套100万元属于质保金。应该如何开呢?如果让把0.1套的100万发票开来,转固定资产。一年后质保金协商支付80万。该怎么处理账务。因为如果不开0.1套,转固定资产0.9套也很不合适。#工业制造#
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公司正在建设,都是大型组装设备,,按照进度付款,发票也是按照进度开的。2024年1月发票数量0.6套,名称开的潜水搅拌"机",金额300万,2024年12月开的数量0.3套,名称开的潜水搅拌"器",金额100多万。差了一个字,这样行吗?刚发现的,不冲红,让对方写个证明行吗?最后开完一套完工转固定资产#工业制造#
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你好,我老板去年买了一条生产线放在新厂,那条生产线是旧厂付款的,新厂的所有费用都是旧厂付款的,现在老板想将新厂那条生产线独立核算,以后的材料人工等等都跟旧厂分开核算,我今天去新厂盘点了原材料,请问我应该怎样入账?新厂是不是要新建一盘账?#工业制造#
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我们公司跟对方签了份合同,合同价款是32万,已注明不含发票,如果开发票就10%的税点,但是打款是分两笔打的,第一笔是32万,第二笔是三万二,对方开了32万的专票,请问三万二这个税点该计入什么科目呢,又没发票#工业制造#
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老师好,我想问一下 上个月拉运原材料的运费 票还没到 我赞估到原材料中了 结果这个月说是一部分票能开进来 一部分没有票 那我有票的就正常红冲做账 那没有票的这部分赞估我应该E怎么处理?#工业制造#
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