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答疑老师:张瑞峰
存货跌价准备是存货科目的背抵科目,在没有减值转回迹象而且该部分存货没有实现销售的情况下无需做账务处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
适用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,作为收款方只要货款收到,确定是对应的该笔收入,那正常入账即可。 查看全部回复
答疑老师:ALISA
管理费用-办公费 查看全部回复
答疑老师:清岚
看你们具体的合同条款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计提工资按照工资表计提,一般都是次月发放,所以需要当月计提 查看全部回复
答疑老师:微尘
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
机器的用途是什么,需要安装么 查看全部回复
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答疑老师:易老师
结转到生产成本 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借管理费用-职工福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行/现金 查看全部回复
答疑老师:patience
是跟公司经营相关的可以报销的 查看全部回复
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是今年的账么 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
签订三方协议,具体事由写明清楚 查看全部回复
答疑老师:而已老师
固定资产 查看全部回复
答疑老师:操守为重
不用了 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以销售的产品,然后再安装,直接记入成本 查看全部回复
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也是正常计入成本或费用中 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,在本期购入列,但摘要注明车间退回原因 查看全部回复
可以把欠款调整成实收资本 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
(一)由社保出 收到时:? 借:银行存款 dai:其他应付款(或应付职工薪酬) 支付时:? 借:其他应付款(或应付职工薪酬) dai:现金(或银行存款) (二)由企业出 计提时:? 借:生产成本/销售费用/管理费用 (入职工对应的相关费用) dai:应付职工薪酬 支付时:? 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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