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答疑老师:patience
借 固定资产 5万 dai 预付账款 2万 应付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
借:库存商品/原材料 dai:应付账款-供应商 借:应付账款-供应商 dai:其他应付款-A公司 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
这个月把上个月凭证原笔红冲 查看全部回复
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负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
无形资产的摊销年限不得低于10年 ,有的企业土地使用权按照50年、70年 这个你们自行考虑摊销, 如果设定10年的 拿3500万÷10*12后的余额 每月借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
答疑老师:易老师
借待摊费用律师费dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
什么时候收到的就做到哪个月 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
看你是否分配利润 查看全部回复
答疑老师:孙老师
做营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
支付或收回 查看全部回复
答疑老师:小黑
无法取得发票吗 查看全部回复
从序时的逻辑来说是需要暂估的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以根据报销内容记入成本费用,如果在所得税汇算前无法取得合规票据,不能税前扣除 查看全部回复
答疑老师:谭老师
直接回冲借:管理费用负数 就行了 查看全部回复
答疑老师:归老师
不能抵扣直接做账进项转出就可以了 不用专门开红字 查看全部回复
同学你好是增值税增量留底退税么? 借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
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可以开具红字发票冲红 查看全部回复
可以按25年 查看全部回复
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