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答疑老师:patience
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
领用可以计入借生产成本,dai原材料,等完成后,借库存商品 dai生产成本 查看全部回复
答疑老师:孙老师
借:短期/长期借款 750万 dai:银行存款 750万 借:财务费用—利息支出 6000 dai:银行存款 6000 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
无形资产的摊销年限不得低于10年 ,有的企业土地使用权按照50年、70年 这个你们自行考虑摊销, 如果设定10年的 拿3500万÷10*12后的余额 每月借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
有发票吗,收到货的时候 查看全部回复
答疑老师:甘老师
上期留抵税额一般是系统出来的 查看全部回复
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办公楼卫生间跟房屋是一体的么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是在一年内摊销计入预付账款,借 预付账款 dai 银行存款等,然后按月摊销借 管理费用-维修费 dai 预付账款 查看全部回复
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公司支付的车间员工工伤护理费通过制造费用科目做账。所有的车间员工发生的费用,都需要先在制造费用科目当中进行归结,然后再把制造费用随着产品的生产,逐步地转入到产品成本当中去。 查看全部回复
多计提的可以红冲掉 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
要做应付账款台账的 查看全部回复
比如一件商品售价是100 查看全部回复
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本年的? 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你好,打印报关单,开具出口发票,申报退税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
公司借款 借:其他应收款 dai:银行存款 个人还款 借:银行存款dai:其他应收款-个人 查看全部回复
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答疑老师:张老师
是你们租机械吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
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按实际购价 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
跨了两年,不建议入。 查看全部回复
可以不符原始凭证,备注栏备注清楚就可以了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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