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答疑老师:甘老师
这个入职体检费计入职工福利费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:绾绾
为什么会出现余额 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
把原来的分录冲红,做正确的 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 预收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以用同等的发票来替代,可以的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
货到票未到月末暂估入库 借原材料 dai应付帐款,次月初红冲暂估入库 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
缴税的单子?还是开出去发票,发票丢了,只有完税证明了? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:应付账款 dai:银行存款(差额计入财务费用) 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
做先把上个月的先冲红凭证,然后做个正确的分录 查看全部回复
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每登记一笔,相应的余额会发生变化,要登记 查看全部回复
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可以先认证,也可以做完账再认证 查看全部回复
6000是增值税吗 查看全部回复
1.收到货款 借:银行存款 dai:预收账款 2.从别人公司加工产品并发给客户 借:委托加工物资 dai:库存商品 支付加工费 借:委托加工物资 dai:银行存款 收回商品出售 借:库存商品 dai:委托加工物资 借:预收账款 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以开票在处理 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
需要先调账 查看全部回复
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直接可以分清用到a的、用到b的是直接材料 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
计入应收票据: 借:应收票据 dai:应收账款/ 主营业务收入,应交税费应交增 值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您是哪方呢? 查看全部回复
货物已经发出去未收到款项,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:易老师
后面全都结转平 查看全部回复
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