登录/注册
答疑老师:patience
管理费用,劳务费计入管理费用,不用通过应付职工薪酬科目 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4726 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
转成别人委托你研发是吧? 查看全部回复
答疑老师:贺老师
从甲厂进货按采购处理,发给乙厂做销售处理,还货给甲厂做销售处理 查看全部回复
答疑老师:wam
如果公司是上市公司、这个金额较大,属于9月份的业务,建议在调整9月份的账务、报表、申报表 查看全部回复
浏览:4725 0赞 0评论 收藏
答疑老师:归老师
没有临时工一说 只要签订的是劳动合同 和工资一样申报 签订的是劳务合同 按劳务申报 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
公司的应收是否可以收回来这个财务人员判定不了,需要结合销售人员及公司领导,不过可以计提坏账准备。应收账款在dai方,表示客户有预付款。 查看全部回复
浏览:4724 0赞 0评论 收藏
不能抵扣直接做账进项转出就可以了 不用专门开红字 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
金额不大的可以做到当期,在当期扣除 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
比如一件商品售价是100 查看全部回复
浏览:4723 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
销售部门的办公费办公室租金等计入销售费用 查看全部回复
浏览:4722 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
借或dai待处理财产损益,借或dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:高老师
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
浏览:4720 0赞 0评论 收藏
你们是什么企业呢 查看全部回复
浏览:4719 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
是其他应付还是其他应收 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
看你是否分配利润 查看全部回复
浏览:4718 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
你好 查看全部回复
浏览:4716 0赞 0评论 收藏
如果是在一年内摊销计入预付账款,借 预付账款 dai 银行存款等,然后按月摊销借 管理费用-维修费 dai 预付账款 查看全部回复
可以 查看全部回复
浏览:4715 0赞 0评论 收藏
答疑老师:张老师
生产成本 查看全部回复
浏览:4714 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Amy老师
借:长期待摊费用----房租 dai:银行存款。 按月摊销: 借:管理费用----房租,dai:长期待摊费用----房租。 查看全部回复
浏览:4713 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载