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答疑老师:哈哈老师
什么意思?是还没报销,先暂估入账吗? 查看全部回复
问答已结束!
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需要记入到福利费 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果是在一年内摊销计入预付账款,借 预付账款 dai 银行存款等,然后按月摊销借 管理费用-维修费 dai 预付账款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,是一般纳税人还是小规模,什么时候的业务? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
假如都是管理人员,计提的时候 借管理费用工资36961.8 dai应付职工薪酬工资36961.8 发放时候, 借应付职工薪酬工资36961.8 dai银行存款35278.52 其他应付款代扣医社保(代扣的金额合计) 应交税费应交个税70.85 查看全部回复
答疑老师:李可可
公司是一般纳税人吗,是用于应税项目吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
是问几月的账务处理和税务申报 查看全部回复
答疑老师:木言
这个要把发票退回红冲,重新开具20000发票的 查看全部回复
答疑老师:刘老师
调整分录无固定格式,只要最终调整为正确数据即口 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
无形资产的摊销年限不得低于10年 ,有的企业土地使用权按照50年、70年 这个你们自行考虑摊销, 如果设定10年的 拿3500万÷10*12后的余额 每月借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
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答疑老师:Yan
借 应收账款 dai 其他业务收入 应交税费增值税销项税额或应交税费-应交增值税 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以计入营业外支出 查看全部回复
答疑老师:谭老师
购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
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你好同学 劳务公司根据应结算款项做成本 借:劳务成本 dai:应付职工应酬等 借:应付职工应酬 dai:应收账款—总施工单位 查看全部回复
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答疑老师:张老师
制造费用 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
7月做的计提,8月实际发放 查看全部回复
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这个分录单个企业中应该是不存在的。但合并报表是有可能存在的,这个要结合上下文资料看的 查看全部回复
可以 查看全部回复
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答疑老师:易老师
营业外收入 查看全部回复
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为什么A公司支付 查看全部回复
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公众号:会计宝
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