正在加载...老师你好收到退回增值税怎么做账啊?以后还要缴纳的增值税#工业制造#
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您好,公司建设期间,很多大型设备都是按照套开具的,根据进度付款,发票根据进度开已经开具0.9套了,还有0.1套100万元属于质保金。应该如何开呢?如果让把0.1套的100万发票开来,转固定资产。一年后质保金协商支付80万。该怎么处理账务。因为如果不开0.1套,转固定资产0.9套也很不合适。#工业制造#
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我司于2019年3月购买了价值为30万元的设备一台,并预付了对方70%的款项,对方于2019年9月开具价值30万的增值税专用发票,税率16%,剩余30%款项未支付。2021年4月,该设备验收完成,转入固定资产,2023年3月,因对方承诺的相关设备配件达不到技术要求,因此双方约定,在尚未结算的尾款中减去4万元,只需支付5万元。请问现在我账面该怎么处理?#工业制造#
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公司12月31日未分配利润为161万,12月利润36万,12月24号提前分配3万,剩余33万是1月4号分配的。1月利润45万元,1月25日提前分红4万元。剩余41万是2月3号分配的。不考虑所得税,1月31号资产负债表未分配利润应该是多少钱呢?#工业制造#
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