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答疑老师:王苗苗老师
为什么退回给客户,发票金额是原价么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
1.收到货款 借:银行存款 dai:预收账款 2.从别人公司加工产品并发给客户 借:委托加工物资 dai:库存商品 支付加工费 借:委托加工物资 dai:银行存款 收回商品出售 借:库存商品 dai:委托加工物资 借:预收账款 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
答疑老师:patience
金额不大的话,相对于公司利润来说影响较小,可以借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
应发工资 查看全部回复
答疑老师:刘老师
借,银行存款 财务费用 dai,应收【票据 查看全部回复
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答疑老师:高老师
需要转固定资产清理,借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 赠送时视同销售 借营业外支出 dai固定资产 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:易老师
后面全都结转平 查看全部回复
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计入该租赁资产的成本,固定资产——融资租入固定资产 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
捐钱还是捐物? 查看全部回复
入账在收入里 查看全部回复
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对 查看全部回复
可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
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那就计入所得税费用 查看全部回复
供应商开红字发票给你们 查看全部回复
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借:管理费用~办公费 dai:其他应付款 如果有转账回单,可以把其他应付款换成银行存款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
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①确认产值,借:应收账款 dai:工程结算-价款结算 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额);②收款时,借:银行存款 dai:应收账款;③开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费-应交增值税(销项税额);④确认收入,借:工程结算-收入结转 dai:主营业务收入;⑤确认成本,借:主营业务成本 dai:工程施工 查看全部回复
收款时 借银行存款 dai应收帐款 开票时 借应收帐款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
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