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答疑老师:Leaf
建账套期初数据都要手工输入的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
没有虚增,计提是对未来可能发生的处理,这个是相当于提前谨慎性的处理。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
包括提供劳务 查看全部回复
答疑老师:易老师
正常的没问题 年底结转税金,都结平 查看全部回复
答疑老师:杨老师
做教育经费 查看全部回复
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可以计入开办费的 查看全部回复
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答疑老师:patience
暂估制造费用 借 制造费用-暂估 dai 应付账款-暂估 借 生产成本 dai 制造费用-暂估 实际发生的制造费用没有暂估的多 ,冲减生产成本或库存商品 查看全部回复
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私户代收,计入其他应收款,私户转回公户后冲掉其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
提交留抵退税申请时: 借:其他应收款-应收退税款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款--应收退税款 如果在申请的当月收到退税款,也可以将以上二笔分录合并,直接做: 借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
红冲21年所得税汇算时的计提及缴纳分录 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 借:管理费用 负数 查看全部回复
答疑老师:wam
公司是否执行新租赁准则? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你的语句不通顺,加工费变成库存逻辑有点乱,请重新描述你的问题 查看全部回复
需要取得发票,没有发票不能税前扣除。公司需要交印花税 查看全部回复
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借:短期/长期借款 750万 dai:银行存款 750万 借:财务费用—利息支出 6000 dai:银行存款 6000 查看全部回复
答疑老师:谭老师
有点没看明白你的意思? 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
计入应收票据: 借:应收票据 dai:应收账款/ 主营业务收入,应交税费应交增 值税销项税额 查看全部回复
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可以的, 查看全部回复
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应付帐款是确定不再付款了么 查看全部回复
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