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答疑老师:venus老师
同学你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
是问什么业务需要缴纳印花税吗 查看全部回复
答疑老师:甘老师
代开增值税专用发票应由代开企业在代开的增值税专用发票发票联和抵扣联的备注栏上加盖本单位的发票专用章。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
暂估一般是月底做 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
发生的销售退回,已经结转成本了需要冲回,如果是发票有误红冲重新开具的不需要 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
冲销原暂估分录,按照发票金额重新入账 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借:库存商品-自制半成品 dai:生产成本 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好 正常保险公司要的发票,不是你们公司开具的。 而是你们公司在赔偿第三方后,第三方应该出具发票,然后拿这个发票去保险公司报销。 查看全部回复
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答疑老师:严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
是什么费用 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
需要先调账 查看全部回复
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答疑老师:wam
人工、材料、水电、折旧这些都是的 查看全部回复
是科目串户吧 查看全部回复
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把未转出的转出到未交增值税就可以 查看全部回复
一般纳税人么,是收到了房租专票么,但是下月认证抵扣么,借管理费用-房租等 应交税费-应交增值税-待认证进项 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
代加工费用应该记为生产成本,然后结转到盘子这个半成品的成本中,是不应该记为制造费用的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
有确认收入就要结转成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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