登录/注册
答疑老师:张老师
计提:借:管理费用 dai:其他应付款---党组织工作经费 支付: 借:其他应付款---党组织工作经费 dai:银行存款(库存现金) 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3625 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
可以要求A公司签个委托收款协议 查看全部回复
浏览:3624 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
是收到补贴还是什么 查看全部回复
浏览:3623 0赞 0评论 收藏
可以计入福利费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
按照计提的来 查看全部回复
浏览:3622 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
同学你好 1、检查一下原值对不? 2、检查一下累计折旧是不是超期计提折旧 查看全部回复
答疑老师:许老师
就相当于这是一项员工福利费,公司可以税前限额扣除 查看全部回复
答疑老师:杨老师
月底结转成本的时候 查看全部回复
是的 查看全部回复
浏览:3621 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
可以计入劳务成本,在确认收入时,将这个劳务成本结转到主营业务成本 查看全部回复
浏览:3620 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
借:管理费用-劳保费 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:3618 0赞 0评论 收藏
答疑老师:venus老师
没有错 查看全部回复
你们这边付款还是什么? 查看全部回复
浏览:3617 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
多出的9007是虚开的? 查看全部回复
答疑老师:高老师
借管理费用-福利费等 dai应交税费-进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:甘老师
收到车 借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
浏览:3616 0赞 0评论 收藏
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
浏览:3615 0赞 0评论 收藏
你好,是你们取得的利息发票吗 查看全部回复
浏览:3614 0赞 0评论 收藏
留底税额不单独做分录,你做借转出未交增值税,dai进项税额就表示留底税额了 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载