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答疑老师:Annina老师
借应交税费-预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
付完款后可以计入在途物资科目,等实际入库时再借库存商品 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是一次性支付可以计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果是在公司成立之前发生的费用,计入开办费 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:累计折旧 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,您单位是购货方? 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
扣款的分录不影响账,无非就是,借,应交税费,dai银行存款.什么时候扣款,什么时候记账就行 查看全部回复
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购入时: 借:固定资产 dai:应交税费——应交车辆购置税 银行存款 (2)上交税款时: 借:应交税费——应交车辆购置税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
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是返还的工会经费吧 查看全部回复
答疑老师:李可可
专利入账是记到无形资产,是当月增加当月就开始摊销,依据相关合同、专利证书等资料,估计使用寿命的年限,采用在预计受益年限之间进行摊销。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
部门停止经营就不用 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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建议反结账回去暂估,出现负数不符合逻辑 查看全部回复
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你单位自己的属于存货 查看全部回复
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是收到了外汇么,收到时是需要入账的 查看全部回复
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不属于,计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:易老师
供应商也是免费换吗 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
公司之间相互抵账的时候 查看全部回复
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