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答疑老师:杨老师
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
收到投资款借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
看货收到没 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没问题,可以这么做账的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以现在一次性结转到未分配利润 查看全部回复
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您指的是计提增值税是吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
固定资产达到预定可以使用状态即可计入固定资产 如果之前预付款计入预付账款借预付账款22.6 dai银行存款22.6 借预付账款207 dai银行存款207 ,固定资产按照合同金额入账 不考虑 税费 借固定资产328 dai应付账款98.4 dai预付账款229.6 后续发票到了附在入账凭证后面即可 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个领出去样品的用途是什么 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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一线计入生产成本 查看全部回复
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调整外币因汇率的变动对账面的影响 查看全部回复
购买的用途是什么 查看全部回复
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意思是借款期限低于一年么 查看全部回复
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年末的时候,把本年利润转到利润分配未分配利润里 查看全部回复
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借:其他应收款dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
他们还给你把这个300的返现开具红字发票吗? 查看全部回复
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如果是无偿赠送的话,借 销售费用 dai 库存商品 200 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1月那个凭证能看一下吗 查看全部回复
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