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答疑老师:李可可
之前有计提坏账准备么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
一般计入营业外 查看全部回复
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意思是上游销售原材料给你 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个数据是下边的原材料、在产品、库存商品、周转产品的合计数 查看全部回复
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一线计入生产成本 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
他们还给你把这个300的返现开具红字发票吗? 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:生产成本 dai:库存商品/周转材料 查看全部回复
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答疑老师:高老师
具体业务是什么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,原来的车子原值多少,折旧的多少?残值多少 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
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答疑老师:patience
与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。 查看全部回复
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这个领出去样品的用途是什么 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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意思是借款期限低于一年么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
将受托的材料发到车间加工后,产生的人工,辅材 借生产成本 dai制造费用 等加工完成后 借库存商品-受托加工产品 dai生产成本 查看全部回复
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计提工资的会计分录需根据不同部门人员的工资计入对应成本费用科目,具体如下: 1.?计提时: - 借:管理费用(行政部门人员工资) 销售费用(销售部门人员工资) 生产成本(生产工人工资) 制造费用(车间管理人员工资) 研发支出(研发部门人员工资)等 dai:应付职工薪酬——工资 2.?发放时: - 借:应付职工薪酬——工资 dai:银行存款(实际发放金额) 应交税费——应交个人所得税(代扣个税) 其他应付款(代扣社保、公积金等) 示例:某企业行政部门月工资1万元,计提时计入“管理费用”,发放时扣除个税200元、社保500元,则分录为: - 计提:借管理费用1万,dai应付职工薪酬1万; - 发放:借应付职工薪酬1万,dai银行存款9300、应交个税200、其他应付款500。 查看全部回复
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光看分录看不出来什么,还是要了解具体的业务是什么 查看全部回复
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如果固定资产只生产一种产品,可以直接记到生产成本里面,如果固定资产对应的是生产多种产品或者多部门使用,可以通过制造费用进行归集,然后按对应的分配方法进行分配到生产成本中 查看全部回复
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