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答疑老师:安叔老师
自用气也需要按照正常费用入账, 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李钢老师
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
材料外发加工时是否有通过委托加工物资核算? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
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答疑老师:小黑
根据余额表来填 查看全部回复
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答疑老师:微尘
没有时间限制,有真实业务就行 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借款的话,可以 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
财务费用 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
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做借款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
留抵税是挂在那个科目上 查看全部回复
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借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:许老师
具体是指哪些科目呢? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是之前漏记了,还是记错了? 查看全部回复
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如果是跟收入相关做成本 查看全部回复
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1.预提做账的时点?回复:实现销售的时候预提质保费 2.保有量为基数吗?回复:可以根据历史的数据确定一个比例,根据实现的销售收入为基数计算 3.每次预提的范围?回复:可以根据产品名字分类计提 4.若当年实际发生低于预提数明年底如何处理?回复:每年计提,实际发生时冲减相关科目,期间可以有余额,到保质期结束时反分录冲减余额 查看全部回复
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是您的开户行支付款项吗 查看全部回复
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