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答疑老师:wam
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要重新开具 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
目前个人代开发票是免增值税的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第691号)第十条规定:“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产; (二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务; (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务; (四)国务院规定的其他项目。” 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
勾选认证了就是留抵的税额了 查看全部回复
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与dai款相关的不能抵扣 其他 的可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:杨老师
A和B各做个的账 查看全部回复
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多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
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可以不用增加的,你们本来就可以煤炭洗选 查看全部回复
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答疑老师:易老师
下脚料 查看全部回复
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相当于出口的辅料原材料记到内销产品里面了? 查看全部回复
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由于你们购入时已经抵扣进项税了,现在销售使用过的固定资产按一般计税,13% 查看全部回复
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答疑老师:patience
稍等 查看全部回复
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不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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答疑老师:李可可
当时没有认证,然后购买方开具了红字信息表 查看全部回复
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一般是实际消费时候再开票 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
一般纳税人吗? 查看全部回复
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可能有上期留底,建议你去申报系统看看2月增值税申报表 查看全部回复
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公众号:会计宝
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