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答疑老师:高老师
小规模纳税人是销项税额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
通常不会就1个月的数据填列 查看全部回复
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答疑老师:patience
什么是让电补贴 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
一般纳税人的话应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
答疑老师:杨老师
销售货物是13% 查看全部回复
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进项票是根据实际业务来的,不是不找来的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一般还是小规模 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
如果抵扣过进项,是13% 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,填写在免税项目用里面 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
需要手动反写 查看全部回复
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退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你申报了未开票收入,你未开票的销项税额在当期就已经转到转出未交增值税,最终转到未交增值税,缴纳掉了,怎么你账面还会有“应交税费-应交增值税-未开票销项税额”的余额?这账务处理不对,同学? 查看全部回复
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可以的,只要是公司车辆发生的费用就可以抵扣 查看全部回复
带税盘到税务大厅更新 查看全部回复
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答疑老师:小小
不需要 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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A和B各做个的账 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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属于收入的话,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
答疑老师:木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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