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答疑老师:大宁老师
是预付的那笔钱2月份才收到发票嘛? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
需要入库管理的原材料,比如干货、主食类材料,采购时记到原材料科目 查看全部回复
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答疑老师:高老师
应该分开,领用时分开记录就好 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
像购买的热水器,空调符合固定资产确认条件的,要计入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
(1)进行计提时会计分录: 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-辞退福利 (2)实际支付时会计分录: 借:应付职工薪酬-辞退福利 dai:银行存款 应交税费-个人所得税 (3)代缴个人所得税时: 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
请问,具体什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 查看全部回复
管理费用- 办公费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
答疑老师:清岚
分配 借:利润分配 dai 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学, 处置资产通常是需要的。 2103 应缴财政款 一、本科目核算单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项, 包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项。 79 单位按照国家税法等有关规定应当缴纳的各种税费,通过“应交 增值税”、“其他应交税费”科目核算,不通过本科目核算。 二、本科目应当按照应缴财政款项的类别进行明细核算。 三、应缴财政款的主要账务处理如下: (一)单位取得或应收按照规定应缴财政的款项时,借记“银行 存款”、“应收账款”等科目,dai记本科目。 (二)单位处置资产取得的应上缴财政的处置净收入的账务处理, 参见“待处理财产损溢”等科目。 (三)单位上缴应缴财政的款项时,按照实际上缴的金额,借记本 科目,dai记“银行存款”科目。 四、本科目期末dai方余额,反映单位应当上缴财政但尚未缴纳的 款项。年终清缴后,本科目一般应无余额。 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
可登录国家税务局全国增值税发票查验平台查询真伪 查看全部回复
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如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以通过增加营业收入、降低单位变动成本、降低固定成本比重等措施降低经营风险 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:应交税费-增值税应交税费-城建税应交税费-教育附加应交税费-地方教育附加 dai:银行存款 借:税金及附加dai:应交税费-城建税,教育附加,地方教育附加 查看全部回复
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厨师服需要计入长期待摊费用按期摊销;厨师服的清洗费可以计入管理费用 查看全部回复
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小规模纳税人可以开具专用发票,但是不得取得专用发票进行抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Yan
6点 查看全部回复
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宾客帐是那些未结账的客户的应收款,房费收入过夜审即可生成 查看全部回复
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公众号:会计宝
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