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3.29饭店收到一笔预付定金1900元,3.31他们确实吃了1900元,但我们收入的周期是上月26号到这月25号,工作人员在3.14开了1900元的发票,请问这样该如何做账呀?#餐饮酒店#
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请问一下我这个月的收入假如是30000元,其中开票部分是10000元,我做分录是不是 借:银行存款 30000 贷:主营业务收入 29700 应交税费—应交增长税 300 那个开票的10000元包含在30000元里了,是不是就不用管那10000元了#餐饮酒店#
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这张发票,实际上是供应商多开了,正确应该开9372.6元。但是我们付款还是按照9477.6元,那我们不是多付款了105元嘛,剩下的105元呢,供应商直接转款给我们了。然后之前我账上已经暂估了一笔,8598.72(不含税价)。现在付款了,银收银付咋做账。#餐饮酒店#
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2024年11月不小心做错了一笔会员充值,25年怎么修改呢。24年会员充值借:应收账款-会员 66903元 贷:其他应付款-会员预存66903元 我们是加盟商与总部每月核对会员,但是总部是65900元,我们实际是65400元。因为是24小时营业,凌晨12到早上7点都算前一天。所以500元是上个月的了。现在需要调整减少1503元,但是应收会减少1503元了,怎么调账啊#餐饮酒店#
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