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酒店餐饮业,有主厨房(专门给客户的做吃的厨房)和员工厨房(专门做员工餐的厨房)现在领用材料全部都混起来了,因为主厨房记成本,员工厨房记福利费,这个混起来是不是不合理啊?这样的话需要如何区分的?可以都入成本么#餐饮酒店#
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3.29饭店收到一笔预付定金1900元,3.31他们确实吃了1900元,但我们收入的周期是上月26号到这月25号,工作人员在3.14开了1900元的发票,请问这样该如何做账呀?#餐饮酒店#
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2月份的收入里扣了一笔美团智能管家的收银系统费用6700元,但是银行流水没有扣款的流水记录。在每天的智能美团管家的收入那里直接扣除了6700元,我该怎么入账啊,因为我不能在流水那里虚增加一笔吧#餐饮酒店#
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公司维修电梯款是5-11月的,票是开在5月份,付款是7月,请问怎么做账#餐饮酒店#
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