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我方公司简称A公司,A和甲方签订合同每年要40万租金,但是A把一部分业务转出去给B做,并要B每年交15万租金给A公司,然后A把15万加上自己的25万共40万租金一起给甲方。该怎么做账呀? A每个月摊销这个预收账款15万到其他收入,和预付账款40万到管理费用,这样的话A公司的成本不就增加了,因为40万里面的15万是B的租金。还有就是前一个会计只摊销了40万里面的25万,那15万还在预付账款上挂着,现在一年到期了,该怎么办#餐饮酒店#
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老师,请问工商年报我根据章程中的在2021年12月31日前足额缴纳 填的认缴出资时间是12月31日,那么实缴出资时间可不可以也是2021年12月31日? 正好是那天实缴#餐饮酒店#
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酒店餐饮主厨房领用材料入成本,月末把员工厨房领用的材料一次性冲减主营业务成本,转入费用。 但是由于本月员工厨房消耗的费用无法确定,是否可以本月正常结账,记到1月份的账上?#餐饮酒店#
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小额,餐饮,我主要是内账,有报税会计,员工不缴纳五险一金,不签合同,现在基本是走私账开发票(这个月转全电了这样是不是要更严谨些了)我想知道我们这个情况税怎么计算的,要缴纳哪些,员工工资都查超过五千了#餐饮酒店#
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24年7月计提员工工资时直接计提了实发的工资15692元,忘记计提应发的工资了 借: 销售费用 15692元 贷:应付职工薪酬 15692元 实际应计提16256元 计提少了社保费564元。下个月就是借应付职工15692元 贷:银行存款15692元直接就这么做了 因为是帮员工交社保费的,25年2月我看了有一笔其他应收款在借方564元,是去年忘记计提的,和冲销掉的。现在怎么调整啊#餐饮酒店#
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