正在加载...老师,你好,我们是做餐饮的,本来规定一个套餐用一包锅底的,但是试业期间用多了几包,用多的汤底上个月没收钱,按进货价结转了成本。这个月把这部分多用的锅底收回钱,但是已经结转掉成本了,该怎么进行账务处理?#餐饮酒店#
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老师,我们是小规模开月子中心的,公司负责采购的是法人,她每月都是自己先垫钱去菜市场,淘宝啥的买菜和会所所需用品,每月支出有四五万多。好多都是去菜市场现买的都没有发票然后从公户做报销款打给他的。请问下这部分无票支出我是做费用还是进成本?账务处理要怎么做?#餐饮酒店#
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小额,餐饮,我主要是内账,有报税会计,员工不缴纳五险一金,不签合同,现在基本是走私账开发票(这个月转全电了这样是不是要更严谨些了)我想知道我们这个情况税怎么计算的,要缴纳哪些,员工工资都查超过五千了#餐饮酒店#
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老师,请问工商年报我根据章程中的在2021年12月31日前足额缴纳 填的认缴出资时间是12月31日,那么实缴出资时间可不可以也是2021年12月31日? 正好是那天实缴#餐饮酒店#
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我方公司简称A公司,A和甲方签订合同每年要40万租金,但是A把一部分业务转出去给B做,并要B每年交15万租金给A公司,然后A把15万加上自己的25万共40万租金一起给甲方。该怎么做账呀? A每个月摊销这个预收账款15万到其他收入,和预付账款40万到管理费用,这样的话A公司的成本不就增加了,因为40万里面的15万是B的租金。还有就是前一个会计只摊销了40万里面的25万,那15万还在预付账款上挂着,现在一年到期了,该怎么办#餐饮酒店#
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