正在加载...-般纳税人餐饮业,收到6月开的燃气费专用发票,误以为是现金支付,六月入账借;销售费用-燃气费、应交税金-进项税。贷现金。7月发现是银行支付6月这笔燃气费。借销售费用-燃气费。应交税金进项税。货:银行存款。8月帐务处理发现重发现重复入账了。请问八月要怎么做调帐。 8月的进项扣除和8月帐务的进项会不会不一致#餐饮酒店#
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老师,我是酒店会计,客房包含的早餐未兑换收入怎么做账#餐饮酒店#
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我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算其他应付总部和其他应收总部-会员消费怎么做会计分录,现金少500元,下个月怎么减少账上未收的钱#餐饮酒店#
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