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公司维修电梯款是5-11月的,票是开在5月份,付款是7月,请问怎么做账#餐饮酒店#
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这张发票,实际上是供应商多开了,正确应该开9372.6元。但是我们付款还是按照9477.6元,那我们不是多付款了105元嘛,剩下的105元呢,供应商直接转款给我们了。然后之前我账上已经暂估了一笔,8598.72(不含税价)。现在付款了,银收银付咋做账。#餐饮酒店#
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未开票收入要怎么做账 分录怎么做#餐饮酒店#
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