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答疑老师:谭老师
12月份时甲方相当于代方付了1362.5 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
这个是你们自己内部管理制度的问题,根据企业的实际情况去制定就好 查看全部回复
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答疑老师:许老师
收到的款项提现到银行时,借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
结转销售成本 查看全部回复
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答疑老师:李可可
需要入库管理的原材料,比如干货、主食类材料,采购时记到原材料科目 查看全部回复
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答疑老师:patience
是收到发票了,但是没有银行付款凭证么,这个你先弄清楚是不是现金支付的 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
借财务费用/在建工程 dai应付利息 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
员工餐 厨房支出都属于福利费范围,如果入了成本,要对相应分录进行调整 查看全部回复
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计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
低值易耗品 查看全部回复
答疑老师:小小
购进原材料,有进项税时,借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
像购买的热水器,空调符合固定资产确认条件的,要计入固定资产 查看全部回复
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做到生产成本 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,12月暂估,1月份申报可以。只要所得税汇算前取得就可以。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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管理费用- 办公费 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
做一笔调整凭证冲销回来 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是预付的那笔钱2月份才收到发票嘛? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
应该分开,领用时分开记录就好 查看全部回复
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应该进职工福利费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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