登录/注册
答疑老师:Lucky
同学你好,账目混乱需要结合银行和现金进行核对,首先对银行,根据银行流水对照账本,看看有没有错记漏记的数据,现金也是一样的,先核对余额,如果余额对不上,也要一笔一笔的核对 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4637 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李凤
期间费用 查看全部回复
浏览:4632 0赞 0评论 收藏
答疑老师:西贝老师
同学你好,你是适用小企业会计准则吗? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果你们要核算开票和未开票收入,可以在主营业务收入下设明细 查看全部回复
答疑老师:许老师
多余部分可以冲减管理费用 查看全部回复
浏览:4630 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
浏览:4623 0赞 0评论 收藏
管理费用-其他/办公费 查看全部回复
浏览:4622 0赞 0评论 收藏
盘存一般是冲减领用时的分录。 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:应交税费-增值税应交税费-城建税应交税费-教育附加应交税费-地方教育附加 dai:银行存款 借:税金及附加dai:应交税费-城建税,教育附加,地方教育附加 查看全部回复
浏览:4614 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
建议是做配套资料,由业务部门报销,做广告宣传费 查看全部回复
浏览:4611 0赞 0评论 收藏
借 管理费用-其他 dai 银行存款等 查看全部回复
浏览:4610 0赞 0评论 收藏
这种情况是不能开具发票的 查看全部回复
浏览:4608 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
可以不用计提 查看全部回复
浏览:4606 0赞 0评论 收藏
相当于现金发放 查看全部回复
浏览:4602 0赞 0评论 收藏
如果电子发票抬头不是你们公司,可以凭收据和电子发票入账,但是不得税前扣除。建议叫物业给你们开具电费发票 查看全部回复
浏览:4601 0赞 0评论 收藏
可以将总成本按比例分摊到开票部分和未开票部分 查看全部回复
浏览:4599 0赞 0评论 收藏
专票还是普票呢 查看全部回复
浏览:4595 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
办公用品:管理费用-办公费 查看全部回复
浏览:4589 0赞 0评论 收藏
答疑老师:绾绾
可以的 查看全部回复
浏览:4578 0赞 0评论 收藏
长期待摊费用余额在dai方,是你们摊销过了吗 查看全部回复
浏览:4563 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载