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答疑老师:Lucky
同学你好,账目混乱需要结合银行和现金进行核对,首先对银行,根据银行流水对照账本,看看有没有错记漏记的数据,现金也是一样的,先核对余额,如果余额对不上,也要一笔一笔的核对 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,如果能够进行数量金额核算的,按进销数量结转。 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
一般企业都没有发票,多少有点风险,建议可以做个误餐补贴 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以,余额体现在附表四那里,有应交增值税的话可以拿来抵的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以将总成本按比例分摊到开票部分和未开票部分 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
你们支出的费用吗 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
预存款你账上是怎么做的? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以呀 借:费用科目 负数 借:应付账款正数 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
酒店还是原来的公司,对么 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个是你们自己内部管理制度的问题,根据企业的实际情况去制定就好 查看全部回复
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这种情况是不能开具发票的 查看全部回复
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答疑老师:patience
公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:木言
和开票收入一样做账的。无票收入入账直接按金额除以(1+税率)记入收入,再乘税率记入应交税金-应交增值税-销项税。 查看全部回复
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答疑老师:Yan
是对方少收了吗? 查看全部回复
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管理费用-其他/办公费 查看全部回复
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可以补结转的 查看全部回复
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计入原材料 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
12月份时甲方相当于代方付了1362.5 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以的,内账要求不高 查看全部回复
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公众号:会计宝
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