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汇算时,会计账上做亏损5000元,因为有一笔采购款1万元支出沒有发票,报税时,这1万做调增,请问,这1万元的调增,可以减去亏损的5000元,剩下的5000元再做为应缴纳企业所得税税额可以吗?#餐饮酒店#
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一般纳税人怎么申报房产税和土地使用税(半年),房产税和土地使用税申报流程,#餐饮酒店#
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已经抵扣的发票,红冲不了的吧,但是客户要给她开一个红字发票信息,可以吗?#餐饮酒店#
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